??? 國資委日前頒布了《中央企業內部審計管理暫行辦法》 ,要求國有企業按照國家有關規定,建立相對獨立的內部審計機構,配備相應的專職工作人員,建立健全內部審計工作規章制度,有效開展內部審計工作。對本企業及子企業(單位)財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效,以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價工作。
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??? 該辦法要求國有控股公司和國有獨資公司,應當依據完善公司治理結構和完備內部控制機制的要求,在董事會下設立獨立的審計委員會。企業審計委員會應當履行的主要職責是:審議企業年度內部審計工作計劃;監督企業內部審計質量與財務信息披露;監督企業內部審計機構負責人的任免,提出有關意見;監督企業社會中介審計等機構的聘用、更換和報酬支付;審查企業內部控制程序的有效性,并接受有關方面的投訴;其他重要審計事項。辦法要求企業所屬子企業應當按照有關規定設立相應的內部審計機構;尚不具備條件的應當設立專職審計人員。
(文章原載上海證券報)
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