Q: 內部審計報告的基本要素是什么?
A:
1。標題包括以下內容:
被審計單位名稱;審計項目(類別);審計期間;其他。內部審計報告的收件人應當是對審計項目負有管理和監督責任的組織或者個人。
包括:
(1)被審計單位的適當管理層;
(2)董事會或其審計委員會或組織的主要負責人;
(3)組織的最高管理層;
(4)上級主管部門的組織或人員;
(5)其他相關人員。本文的主體是審計概述、審計依據、審計發現、審計結論、審計建議等方面。內部審計報告附件是對審計報告主體進行補充的文本和數字資料。
包括:
(1)相關問題的計算和分析性審查審計過程;
(2)審計發現的詳細說明;
(3)被審計單位和審計負責人的反饋意見;
(4)記錄審計人員修改意見的審計清單,明確審計責任,反映審計報告版本;
(5)其他需要說明和說明的內容。內部審計報告應當由內部審計主管機構蓋章,并由下列人員簽字:
(1)審計機構負責人;
(2)審計項目負責人;
(3)其他授權人員。報告日期一般為內部審計機構負責人批準的日期。
在下列情況下使用相關日期:
(1)由于采納了組織負責人的一些修改意見;
(2)經組織負責人批準,內審員發現被審核單位存在新的重大問題;(三)內部審計報告有重大過失的;
(四)其他情形。
7。以上是關于這方面的法律知識,希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題,你有委托律師的想法,我們有很多律師可以為你提供服務,我們也支持在指定區域網上選擇律師,他們都有相關律師的詳細信息。你知道嗎
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