內部審計機構的任務

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-08 · 888人看過

內部審計機構的任務

1.審查本單位和所屬單位的財政、財務收支及其有關的經濟活動是否符合國家規定;

2.保護國家和單位的資產安全完整,不受損失;

3.檢查和評價內部控制制度是否健全和有效;

4.促進本單位做出的有關決策和制定的措施得到貫徹和落實;

5.促進提高工作績效、經濟效益或資金的使用效果。

內部審計機構不是簡單的、機構的信息反饋系統,而是除檢查和評價之外,還要深入研究改進的措施,以便提出合理的建議。因此,對本單位及所屬單位下列事項都要進行深入地審計:

1.財務計劃或者單位預算的執行和決策;

2.財政、財務收支及其有關的經濟活動;

3.經濟效益與工作績效;

4.內部控制制度;

5.經濟責任;

6.建設項目預(概)算、決算;

7.國家財經法規和部門、單位規章制度的執行;

8.其他審計事項。

內部審計機構對本部門、本單位與境內、外經濟組織興辦合資、合作經營以及合作項目等的合同執行情況,投入資金、財產和經營狀況及其效益,依照有關規定,進行內部審計監督。部門內部審計機構可以對行業經濟管理中的重要問題開展行業審計調查。

基于內部審計機構具有內向性、廣泛性和及時性等特點,為了適應市場經濟不斷發展的需要,內部審計機構應充分利用自己的優勢,在促進單位內部控制制度建設的基礎上,積極地拓展經濟效益審計。由經營項目審計入手,逐步開展經濟性、效率性、效果性審計,以及管理決策等方面的審計。提高本部門、本單位的工作績效和經濟效益應逐步成為我國內部審計機構的主要工作目標。

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