內部審計機構除了應具有必要的獨立性以外,在業務工作上還應得到必要的指導和監督。
內部審計機構建立,一定要報經單位最高管理組織或主管部門批準;其規模大小,主要根據單位職工人數、經營規模、業務性質及其復雜程度、經營管理狀況與收益狀況確立;人員編制,主要取決于審計任務的輕重及復雜程度。內部審計的組織結構,一是與企業的資源及所處的地理環境有關;二是與業務性質和業務范圍有關;三是與內部審計職能作用有關;四是與計劃編制人數有關。
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